news 2026/8/27 5:37:13

管道物料消耗 步骤 2 日常消耗过账(MIGO 发货)MIGO → 动作选“发货”(A07) / 参考“其他”(R10)移动类型 201 / 特殊库存标识 P(Pipeline)

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张小明

前端开发工程师

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管道物料消耗 步骤 2 日常消耗过账(MIGO 发货)MIGO → 动作选“发货”(A07) / 参考“其他”(R10)移动类型 201 / 特殊库存标识 P(Pipeline)

管道物料消耗 步骤 2 日常消耗过账(MIGO 发货) MIGO → 动作选“发货”(A07) / 参考“其他”(R10) 移动类型 201 / 特殊库存标识 P(Pipeline)

一、事前检查

  1. 物料主数据

    • 行业领域 = PIPE(或“管道”)

    • MRP2 视图中“特殊库存”允许 P – Pipeline

    • 会计视图已维护评估类(管道物料一般走“消耗科目”而非库存科目)

  2. 供应商管道协议(Info Record 或 Outline Agreement)

    • 已维护、未过期,价格条件有效

  3. 成本中心 / 内部订单 / 项目等消耗对象

    • 编号正确,预算未超,主数据未冻结

  4. 权限

    • 角色里含 MIGO 发货、移动类型 201、特殊库存 P 的授权对象 M_MSEG_BWA、M_MSEG_LGO


二、进入 MIGO 路径:SAP 菜单 → 物流 → 物料管理 → 库存管理 → 货物移动 → MIGO
或事务码:MIGO <Enter>


三、屏幕上方 3 个必改字段

  1. 动作 (Aktion) 选 “发货” 代码 A07

  2. 参照 (Referenz) 选 “其他” 代码 R10

  3. 移动类型 (Beweg.) 直接输入 201 或下拉选 “201 成本中心的发货”
    回车后,系统自动带出 201,不允许再改


四、行项目数据(逐项填)

  1. 物料 输入管道物料编码

  2. 工厂 选消耗工厂

  3. 库存地点 可填也可不填(管道无实际库存,但部分企业要求填虚拟库位)

  4. 数量 按实际消耗量填

  5. 单位 自动带主数据单位,可改

  6. 批次 管道物料通常无批次,留空

  7. 特殊库存 下拉选 “P 管道库存” (有的版本叫 Pipeline)

  8. 供应商 按 F4 选管道供应商,必须填——这是管道消耗与发票对账的关键

  9. 收货方 选 “成本中心” 或 “订单” 等,再输入对应编号

  10. 文本 建议写 “管道日常消耗 + 产线/用途” ,方便月底对账

  11. 评估类型 如果启用分割评估,选正确评估类型;否则留空


五、科目与成本

  1. 201+P 不产生库存数量变化,只产生会计凭证:
    借:消耗科目(成本要素)
    贷:GR/IR 清算科目(管道应付暂估)

  2. 如果公司做了“管道替代科目”增强,检查自动带出的科目是否正确;
    错误时让财务补 OKB9 或替代规则,不要手工改总账科目。


六、保存过账

  1. 点击 “检查” 按钮 —— 看下方消息区,应无红灯

  2. 点击 “过账” 按钮 —— 系统提示 “物料凭证 49xxxxxxxx 已保存”

  3. 记下物料凭证号,打印或导出 PDF,让使用部门签字存档


七、常见报错与处理

  • M7 181 “供应商 & 没有维护管道信息记录”
    → ME11/ME12 补管道信息记录,或检查有效期

  • M7 182 “物料 & 不是管道物料”
    → 物料主数据 MRP2 视图特殊库存未允许 P,改主数据

  • C02 “成本中心 & 被锁定”
    → 让财务解锁或改成本中心

  • 消息号 KI 235 “预算超出”
    → 走预算释放流程,或改消耗对象


八、后续流程

  1. 月底跑 MRKO(管道结算)

    • 系统会把当月所有 201+P 的消耗汇总,按信息记录价格生成对账单

    • 采购确认无误后,MRKO 转采购发票,自动产生应付

  2. 财务核对

    • 借:GR/IR 清算
      贷:应付账款-供应商

    • 与物料凭证、对账单三单匹配后付款

  3. 归档

    • 物料凭证、签字版消耗单、MRKO 对账单按公司档案号统一存档


一句话总结
MIGO:A07 发货 + R10 其他 → 201 + P → 填数量、供应商、消耗对象 → 过账 → 月底 MRKO 结算。

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